职位描述
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岗位职责:
1、配合主管不断完善集团及各分子公司内控管理体系、制度、流程,拟定公司年度内控审计报告;
2、定期对公司主要风险进行综合评估,分析公司目前存在的主要风险,风险的严重性及相关应对方案,对关键控制点内控执行情况进行监督和检查;
3、独立开展业务专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;
4、负责起草内控评价报告、风险评估报告,审计处理决定等文件;
5、收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;
6、负责维护内控工手册、内控测试、公司文控管理;
7、配合完成IPO内控审计和相关文件准备。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2、3年以上同岗位工作经验,上市公司工作经验优先考虑;
3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
1、配合主管不断完善集团及各分子公司内控管理体系、制度、流程,拟定公司年度内控审计报告;
2、定期对公司主要风险进行综合评估,分析公司目前存在的主要风险,风险的严重性及相关应对方案,对关键控制点内控执行情况进行监督和检查;
3、独立开展业务专项调查,能深入理解公司经营活动中存在的关键风险和潜在问题,提出流程优化意见;
4、负责起草内控评价报告、风险评估报告,审计处理决定等文件;
5、收集、整理、装订、归档保管任期内控档案及有关资料,建立健全与内控制度相关文件档案;
6、负责维护内控工手册、内控测试、公司文控管理;
7、配合完成IPO内控审计和相关文件准备。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科统招以上学历;
2、3年以上同岗位工作经验,上市公司工作经验优先考虑;
3、沟通良好,配合度高,有较高的职业素养;
工作地点
地址:厦门同安区厦门嘉戎技术股份有限公司布塘中路1670号
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/cityrcw/SearchJob/images/jg.png)
![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nv1924.png)
职位发布者
庄小姐HR
厦门嘉戎技术股份有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/cityrcw/images/sfrz_yrz.png)
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环保
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500-999人
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国内上市公司
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实际为福建省厦门市同安区布塘中路1670号